mojaSymfonia FORUM
https://forum.mix-soft.pl/

Rozliczenie nowym dokumentem starej transakcji
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=7942
Strona 1 z 1

Autor:  mahtar [ 2017-06-01, 12:34 ]
Tytuł:  Rozliczenie nowym dokumentem starej transakcji

Witam,
Na podstawie obiektu integracji w Symofnii FK ERP próbuję nowym dokumentem rozliczyć starą transakcję i niestety rozliczenie nie powstaje. Przeglądałem forum i nie znalazłem co by mi mogło pomóc.
Powiedzmy, że stary dokument to: 010/01/2017 (Nr ewid. FVZ 1000). W nowym dokumencie tworzę Zapis na koncie kontrahenta np. 202-2-1-111 na którym jest stara transakcja. Następnie piszę rozliczenie:

dk.Grupa.Zapis.Rozliczenie.Insert()
dk.Grupa.Zapis.Rozliczenie.Value("kwota") = 5000
dk.Grupa.Zapis.Rozliczenie.Value("dokRozliczany") = "010/01/2017"

Lecz po powstaniu dokumentu brak jakiegokolwiek rozliczenia. Próbowałem również rozliczenie wykonać z poziomu dokumentu tj.

dk.Rozliczenie.Insert()
dk.Rozliczenie.Value("kwota") = 5000
dk.Rozliczenie.Value("dokRozliczany") = "010/01/2017"

Lecz niestety też nic. W dokumentacji można natknąć się w jednym miejscu, że do nadawania dokumentu do rozliczenia używa się Value("dSymbol"), a w innym Value("dokRozliczany"). Jak to z tym jest? Próbowałem tutaj różnych kombinacji, lecz cały czas nic. Jestem początkujący, więc pewnie popełniam jakiś błąd tylko jaki? Rozumiem, że do dokRozliczany przypisujemy nazwę dokumentu, którą można odczytać wchodząc w rozrachunki danego konta z kolumny Numer dokumentu.

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/